金属集团开展内控制度专项检查工作

来源:集团总办 发布时间:2003年09月08日

为控制经营风险和强化资产管理,完善内部牵制和监督约束机制,今年上半年金属集团公司根据财政部和控股公司有关精神,先后出台了包括《资金管理办法》、《购销结算管理办法》、《货币资金管理办法》、《银行账户管理办法》和《会计核算管理办法》五个控制制度,同时要求所属企业上报银行存款周报等十种内部控制报表。为使这些制度落到实处和及时解决制度执行过程中可能出现的问题,金属集团公司决定自8月份起开展5项制度和资产管理专项检查和调研工作。由财务和资产高级经理组成调研小组已于8月19-21日对西北建材、西北黑色进行专项检查。调研工作将于11月份结束,届时金属集团将根